ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2015 года

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624022 г. Сысерть, ул. Ленина, 35

тел. (834374) 6-08-89

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджета Сысертского городского округа

за первый квартал 2015 года

г. Сысерть                                                                                           20.05.2015г.

В соответствии с подпунктом 8.1 пункта 8 Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011г. № 427 и статьей 29, 72 Положения «О бюджетном процессе в Сысертском городском округе», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. № 247 (далее – Положение о бюджетном процессе), пункта 5 плана работы Контрольного органа Сысертского городского округа (далее – Контрольный орган), Контрольным органом подготовлена информация об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 1 квартал 2015 года.

Отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 1 квартал 2015 года (далее – отчет за 1 квартал), согласно требованиям пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и пункта 2 статьи 72 Положения о бюджетном процессе утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 17.04.2015 г. № 1163 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2015 года». 

В отчетном периоде бюджет Сысертского городского округа исполнялся в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 03.12.2014 года № 404 «О бюджете Сысертского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 29.01.2015 г. № 416, от 26.02.2015 г. № 423, от 26.03.2015 г. №) (далее – бюджет городского округа), постановлением Администрации Сысертского городского округа от 29.01.2015 № 179 «О мерах по реализации решения Думы Сысертского городского округа от 03.12.2014 года № 404 «О бюджете Сысертского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

При подготовке информации изучен отчет об исполнении местного  бюджета за 1 квартал и постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.01.2015 № 179.

В отчетный период бюджет исполнен с превышением доходов над расходами в объеме 753,9 тыс. руб., который сложился вследствие исполнения местного бюджета по доходам в сумме 325 433,6 тыс. руб., по расходам  – 324 679,7 тыс. рублей.

Доходы

Доходы бюджета за 1 квартал 2015 года составили 325 433,6 тыс. руб., что на 9 562,3 тыс. руб. меньше, чем за 1 квартал 2014 года.

Объем поступлений за январь – март 2015 года составил 16,0 % от объема доходов, предусмотренных решением о бюджете на 2015 год. В 2014 году данный показатель составлял 22,1 %.

Бюджет городского округа по доходам за 1 квартал 2015 года исполнен в сумме 325 433,6 тыс. рублей, или 16,0 % к годовым бюджетным назначениям, что на 9 562,3 тыс. рублей  меньше чем за 1 квартал 2014 года.

Анализ поступления доходов в местный бюджет по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года и бюджетными назначениями на 2015 год представлен в таблице 1.

                                                                                     Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование источников доходовОбъем бюджета по Решению № 285 (с изм.)на 2014 годИсполнено за 1 квартал 2014 годаИсполнение к решению Думыгр.3/гр.2*100 (%)Объем бюджета по Решению № 404 (с изм.)на 2015 годИсполнено за 1 квартал 2015 годаИсполнение к решению Думыгр.6/гр.5*100 (%)
1234567
Налоговые и неналоговые доходыв том числе:734607,0153799,720,9601 454,0128 584,421,4
Налог на доходы физических лиц420 642,086077,120,5360 498,064 163,217,8
Налоги на совокупный доход16 940,05 704,733,719 025,04 822,625,3
Налог на имущество в том числе:146 008,027 264,618,786 469,023 127,426,7
налог на имущество физических лиц18052,01078,46,022 158,01 124,45,1
земельный налог127956,026186,220,564 311,022 002,934,2
Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ39519,08239,220,8
Государственная пошлина5 581,01 691,630,310 548,01 625,315,4
1234567
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам0,00,050,00,0-34,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности38 020,010 443,527,552 623,09 145,517,4
Платежи при пользовании природными ресурсами549,0150,527,4583,0175,930,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства40 164,09 129,522,730 392,05 017,116,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в том числе:24 838,04 506,418,120 412,013 796,067,6
доходы от продажи земельных участков20364,02112,610,415 097,012 142,780,4
Штрафы, санкции2 346,0503,121,43 256,0737,522,7
Невыясненные поступления0,073,40,00,017,7
Безвозмездные поступленияв том числе:781417,3181196,223,21 430,0196 849,213,8
Дотации5 835,01 458,025,09 094,02 274,025,0
Субсидии220 870,434 188,015,5844 895,366 323,07,8
Субвенции554711,9150 912,827,2575 969,6132 500,123,0
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфер-тов, имеющих целевое назначение (КБК 219)0-5 362,60,00,0— 4 247,9
ВСЕГО доходов1516024,3334995,922,12 031 412,9325 433,616,0

За первый квартал 2015 года в местный бюджет налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 128 584,4тыс. рублейчтона 25 215,3 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

Поступлениеналога на доходы физических лиц уменьшилось на 21 913,9 тыс. рублей или на 25%. На 2015 год в соответствии со ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 15%, в соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011г. № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджет муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», единый норматив отчислений в местный бюджет составляет 3%, а дополнительный норматив отчислений в бюджет округа от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности снизился на 17% и составил 31%. Так же снижение связано с ростом задолженности по текущим платежам крупных налогоплательщиков округа.

В связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков по юридическим лицам и задолженности по уплате налога физических лиц поступление земельного налога, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось на 4 183,0 тыс. руб. или на 16,0%.

Поступление налога на имущество физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 46,0 тыс. руб. или на 5,1%.

Поступление доходов от продажи земельных участков по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 10 030,1 тыс. руб. или на 574,8 %, в связи с поступлением в январе 2015 года денежных средств от продажи земельного участка по результатам аукциона проведённого в декабре 2014 года.

Исполнение безвозмездных поступлений составило 196 849,2 тыс. руб. или 13,8 % годовых плановых показателей и, что на 15 653,0 тыс. руб. больше исполнения за 1 квартал 2014 года.

Субсидий поступило на 32 135,0 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, исполнено  7,8 %  плана.

Субвенций поступило на 18 412,7 тыс. руб. меньше, чем за 1 квартал 2014 года, но бюджетные назначения исполнены на 23,0 %.

Дотаций поступило на 816,0 тыс. руб. больше, исполнение составило 25,0 %.

Произведен возврат целевых средств 2014 года в областной бюджет на сумму 4 247,9 тыс. руб., что на 2,2 % уменьшило общую сумму безвозмездных поступлений.

Основными причинами увеличения безвозмездных поступлений является увеличение субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств, т. е. сумма утвержденных бюджетных назначений на 2015 год увеличилась на 149 635,0 тыс. руб., а исполнение за 1 квартал составило 59 151,0 тыс. руб. или 25 %.

Таким образом, удельный вес суммы исполнения налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2015 года составил 39,5 % и межбюджетных трансфертов – 60,5 %.

Расходы

Бюджет городского округа по расходам за первый квартал 2015 года исполнен в сумме 324 679,7 тыс. руб., или 15,4 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 9 576,8 тыс. рублей.

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за первый квартал 2015 составлен на основании отчета ф. 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета» и представлен в таблице 2.                                                                 

Таблица 2

(тыс. рублей)

Код под-раз-делаНаименование раздела, подраздела2015 год
Объемрасходов бюджета на 2015 год по решению №404 (с изм.)Исполне-но на 01.04.2015Исполнено(%)
12345
0100Общегосударственные вопросы86 822,719 592,222,6
0102Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (далее РФ) и муниципального образования1 765,0496,128,1
0103Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований2 729,0560,720,5
0104Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций28 039,76 417,722,9
0106Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора13 236,02 944,322,2
0111Резервные фонды5 433,10,00,0
0113Другие общегосударственные вопросы35 619,79 173,325,7
0300Национальная безопасность и правоохранительная деятельность6 573,0536,48,2
0309Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона3 230,0536,416,6
0310Обеспечение пожарной безопасности2 000,00,00,0
0314Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности1 343,00,00,0
0400Национальная экономика44 433,94 805,110,8
0405Сельское хозяйство и рыболовство210,00,00,0
0406Водное хозяйство1 850,0166,09,0
0407Лесное хозяйство26,05,220,1
0408Транспорт1 722,00,00,0
0409Дорожное хозяйство28 690,62 754,59,6
0410Связь и информатика2 846,3267,89,4
0412Другие вопросы в области национальной экономики9 089,01 611,517,7
0500Жилищно-коммунальное хозяйство88 764,328 472,232,1
0501Жилищное хозяйство47 690,88 446,417,7
0502Коммунальное хозяйство17 200,014 050,081,7
0503Благоустройство21 805,55 975,827,4
0505Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства2 068,00,00,0
0600Охрана окружающей среды3 200,00,00,0
0603Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания3 200,00,00,0
0700Образование1 568 639,5210 690,113,4
0701Дошкольное образование953 367,481 557,38,6
0702Общее образование575 380,7125 075,021,7
0707Молодежная политика и оздоровление детей17 163,40,00,0
0709Другие вопросы  в области образования22 728,04 057,717,8
0800Культура, кинематография129 258,023 990,618,6
0801Культура122 979,023 062,018,8
0804Другие вопросы в области культуры, кинематографии6 279,0928,714,8
1000Социальная политика166 917,232 406,119,4
1001Пенсионное обеспечение10 465,22 986,628,5
1003Социальное обеспечение населения146 321,727 420,718,7
1006Другие вопросы в области социальной политики10 130,31 998,819,7
1100Физическая культура и спорт13 829,33 590,726,0
1102Массовый спорт13 829,33 590,726,0
1200Средства массовой информации2 000,0596,329,8
1204Другие вопросы в области средств массовой информации2 000,0596,329,8
 ВСЕГО расходов2 110 437,7324 679,715,4

         Удельный вес раздела 0100 в общем объеме расходов бюджета составил 4,1 %. По разделу 0100исполнение за 1 квартал 2015 года составило 19 592,2 тыс. руб. или 22,6 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 521,1 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 0300 в общем объеме расходов бюджета составил 0,3%. По разделу 0300исполнение за 1 квартал 2015 года составило 536,4 тыс. руб. или 8,2% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 91,2 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 0400 в общей сумме расходов бюджета городского округа составил 2,1 %.По разделу 0400исполнение за 1 квартал 2015 года составило 4 805,1 тыс. руб. или 10,8 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 1 131,8 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 0500 в общем объеме расходов бюджета составил 4,2%. По разделу 0500исполнение за 1 квартал 2015 года составило 28 472,2 тыс. руб. или 32,1 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 18 292,6 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 0600 в общем объеме расходов бюджета составил 0,2%. По разделу 0600исполнение за 1 квартал 2015 года составило 0,0 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 0700 в общем объеме расходов бюджета составил 74,3%. По разделу 0700исполнение за 1 квартал 2015 года составило 210 690,1 тыс. руб. или 13,4% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 25 062,2 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение за отчетный период составило 81 557,3 тыс. руб. или 8,6% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 1 681,3 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение за отчетный период составило 125 075,0 тыс. руб. или 21,7% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 25 780,0 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 0800 в общем объеме расходов бюджета составил 0,6 %. По разделу 0800исполнение за 1 квартал 2015 года составило 23 990,6 тыс. руб. или 18,6 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 6 585,9 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 1000 в общем объеме расходов бюджета составил 7,9%. По разделу 1000исполнение за 1 квартал 2015 года составило 32 406,1 тыс. руб. или 19,4 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 142,4 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 1100 в общем объеме расходов бюджета составил 0,7%. По разделу 1100исполнение за 1 квартал 2015 года составило 3 590,7 тыс. рублей или 26,0 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 1 478,4 тыс. рублей.

Удельный вес раздела 1200 в общем объеме расходов бюджета составил 0,1%. По разделу 1200исполнение за 1 квартал 2015 года составило 596,3 тыс. рублей или 29,8 % к годовым назначениям. В аналогичном периодом прошлого года расходы по данному разделу не предусмотрены.

Анализ исполнения в отчетном периоде плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе муниципальных программ Сысертского городского округа представлен в таблице 4.

№ п/пНаименованиемуниципальных программУтверждено по бюджету (тыс. руб.)Исполнено
тыс. руб.%
12345
1Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы6 210,0536,48,6
12345
2Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 — 2017 годы»2 141,1188,18,8
3Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы2 189,0270,812,4
4Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа».1 872,0444,623,8
5Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года»1 988,549,82,5
6 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»12 450,02 463,519,8
7Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года»1 116,3201,418,0
8Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года9 050,09 050,0100,0
9Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 — 2020 годы3 292,0810,624,6
10Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»158 369,7532 391,120,4
11Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 — 2020 годы «4 476,00,00,0
12Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе на 2015 — 2020 годы»12 464,02 822,422,6
13 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 — 2020 годы»11 123,65 792,752,1
14Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы44 241,67 628,117,2
15Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 — 2020 годы»54 367,19 873,318,2
16Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы5 050,0166,03,3
17Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа».3 200,00,000,00
18Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 — 2020 годы»1 523 224,9200 410,513,2
19Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»171 834,032 087,118, 7
 Всего2 031 591,6305 186,515,0

Программная часть расходов бюджета в 2015 году составляет 96,3 %, исполнение за 1 квартал 2015 года составило 305 186,5 тыс. руб. или 15,0% к годовым назначениям.

            Исполнение бюджета городского округа по главным распорядителям бюджетных средств за 1 квартал 2015 года представлено в таблице 5.

         Таблица 5

(тыс. рублей)

Наименование ГРБСУтвержденорасходов на 2015 год по решению № 404 (с изм.)Исполнено на 01.04.2015Исполнено(%)
Администрация Сысертского городского округа994 171,786 229,08,7
Управление образования Администрации Сысертского городского округа926 102,0202 709,121,9
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа171 964,032 107,418,7
Дума Сысертского городского округа2 729,0560,720,5
Контрольный орган Сысертского городского округа2 843,0565,719,9
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа12 628,02 507,819,9
ВСЕГО2 110 437,7324 679,715,4

Основной причиной низкого исполнения расходной части бюджета явилось то, что исполнение по муниципальным контрактам по строительству дошкольных образовательных учреждений в декабре 2015 года. Неисполнение расходов по выплате субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета составило в сумме 2 176,2 тыс. руб., носящие заявительный характер.

Таким образом, в 1 квартале 2014 года приоритетным направлением расходования средств бюджета по разделам является социальная сфера (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) – 270 677,5 тыс. руб. или 83,4 % в общем объеме кассовых расходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 30 027,3 тыс. руб. или на 6,6%.

Утвержденная сумма резервного фонда Администрации Сысертского городского округа составила 8 183,1 тыс. руб., исполнено резервного фонда 2 749,9 тыс. руб., в том числе 1 265,9 тыс. руб. исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета, имеющих целевое назначении и подтвержденную потребность в 2015 году.

Источники финансирования дефицита бюджета

Утвержденная сумма дефицита бюджета на 2014 год за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета составила 79 024,8 тыс. рублей.  

В отчетный период бюджет исполнен с превышением доходов над расходами в объеме 753,9 тыс. руб., который сложился вследствие исполнения местного бюджета по доходам в сумме 325 433,6 тыс. руб., по расходам  – 324 679,7 тыс. рублей.

Объем муниципального долга на 01.04.2015 года составляет 0,0 рублей.

Таким образом, кредитные соглашения и договоры от кредитных организаций, а так же бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ за отчетный период не заключались.

Иные вопросы, связанные с исполнением бюджета

1. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

          Свод дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2015 г. и на 01.04.2015 г. представлен в таблице 6.

Таблица 6

(тыс. рублей)

НаименованиеГлавного распорядителя бюджетных средствДебиторская задолженностьКредиторская задолженность
по состоянию на 01.01.2015посостоянию на 01.04.2015отклонениепо состоянию на 01.01.2015по состоянию на 01.04.2015отклонение
Администрация1 196,61 961,5764,95 211,435 399,630 188,2
Управление образования2 873,02 450,1-422,96 911,334 271,327 360,0
Управление культуры36,747,410,70,0426,6426,6
Дума15,242,827,60,20,0-0,2
Контрольный орган2,315,112,80,00,0
Финансовое управление3,135,031,93,11,8-1,3
Итого4 126,94 551,9425,012 126,070 099,357 973,3

Дебиторская задолженность в целом по округу за 1 квартал выросла на 425,0 тыс. руб. (10,3 %) и составила 4 551,9 тыс. рублей.

Значительное увеличение задолженности наблюдается у Администрации на 764,9 тыс. руб., в связи с задолженностью фонда социального страхования по оплате больничных листов, авансовых платежей за электроэнергию, а так же исполнение по муниципальным контрактам в течение 2015 года.

В Управлении образования сумма задолженности уменьшилась на -422,9 тыс. руб. и на 01.04.2015 составила 2 450,1 тыс. рублей. Основная задолженность сложилась: в связи с задолженностью фонда социального страхования по оплате больничных листов, недостачи (хищение денежных средств), родительской платы, авансовых платежей за связь, электроэнергию и другие услуги.

В Управлении культуры сумма задолженности увеличилась на 10,7 тыс. руб. и на 01.04.2015 составила 47,4 тыс. рублей. Задолженность сложилась в связи с задолженностью фонда социального страхования по оплате больничных листов и авансового платежа за горюче-смазочные материалы.

Кредиторская задолженность в целом по округу с 01.01.2015 увеличилась на 57 973,3 тыс. руб. и составила на 01.04.2015 — 70 099,3тыс. рублей.

Значительное увеличение задолженности: 

— у Администрации на 30 188,2 тыс. руб. связано с поступившими из областного и федерального бюджета средствами на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, носящих заявительный характер;

— у Управления образования на 27 360,0 тыс. руб. связано с задолженностью по выплате заработной платы, больничных листов, пенсий, по перечислению страховых взносов, т. к. срок выплаты заработной платы 1 числа следующего месяца, по текущим коммунальным платежам и прочим услугам, по оплате за питание школьников, а так же аванс по оплате за питание детей в детских учреждениях;

— у Управления культуры на 426,6 тыс. руб. задолженность по выплате заработной платы, больничных листов, пенсий, по перечислению страховых взносов, т. к. срок выплаты заработной платы 5 числа следующего месяца.

2. Остаток средств на едином счете бюджета

Остаток средств на едином счете бюджета на 01.04.2015 года по бюджетной деятельности  составил 46 917,8 тыс. руб., в том числе:

— местные 30 196,0 тыс. руб.;

— областные 14 545,6 тыс. руб.;

— федеральные 2 176,2 тыс. рублей.

Председатель Контрольного органа

Сысертского городского округа                                                  С.Л. Банникова

Добавить комментарий